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綏寧縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算公開說明
時間: 2025-03-24 17:26 來源:綏寧縣財政局 【字體:

綏寧縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算公開說明

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(diǎn)(專項)項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

七、名詞解釋

第二部分2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、整體支出績效目標(biāo)表

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市和縣關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)和決策部署;擬訂全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2、負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3、組織全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作;協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實(shí)國家、省、市和縣關(guān)于退役軍人的特殊保障政策,并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。

5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、負(fù)責(zé)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作;貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等方面政策實(shí)施;承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作;組織全縣軍供服務(wù)保障工作。

7、負(fù)責(zé)全縣擁軍優(yōu)屬工作;負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8、負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

9、協(xié)助指導(dǎo)并監(jiān)督檢査退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí);開展全縣退役軍人合法權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

綏寧縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室3個,分別為辦公室、擁軍優(yōu)撫股 、移交安置股。本部門共有編制人數(shù)24人,實(shí)有人數(shù)21人,其中在職21人,退休2人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:1、退役軍人服務(wù)中心; 2、光榮院; 3、軍休所。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算3,794.98萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款3,794.98萬元,(其中:納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加332萬元,主要原因是優(yōu)撫對象補(bǔ)助提標(biāo)。

(二)支出預(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算3,794.98萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出3,722.97萬元,衛(wèi)生健康支出50.14萬元,住房保障支出21.86萬元。支出較去年增加332萬元,主要原因是優(yōu)撫對象補(bǔ)助提標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,794.98萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出3,722.97萬元,占98.1%,衛(wèi)生健康支出50.14萬元,占1.32%,住房保障支出21.86萬元,占0.58%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算286.99萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項目支出:2025年本部門項目支出預(yù)算3,507.99萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:義務(wù)兵優(yōu)待支出225.8萬元,主要用于義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放等方面;其他優(yōu)撫支出3,069.16萬元,主要用于優(yōu)撫對生活補(bǔ)助等方面;其他退役安置支出110.03萬元,主要用于退役士兵教育培訓(xùn)、保險繳費(fèi)等方面;行政運(yùn)行支出64萬元,主要用于局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行等方面;財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出14萬元,主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療保險金繳納等方面;優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助支出25萬元,主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.76萬元,比上年預(yù)算增加2.33萬元,增長5.48%,主要原因是維穩(wěn)工作、外調(diào)工作增加,干部職工差旅費(fèi)相應(yīng)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2025年度無會議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2025年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,擬不舉辦節(jié)慶晚會。

(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預(yù)算總額8萬元,其中,貨物類采購預(yù)算8萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3,794.98萬元,其中,基本支出286.99萬元,項目支出3,507.99萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

綏寧縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算公開表


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