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湖南綏寧花園閣國家濕地公園管理處2025年部門預(yù)算公開說明

湖南綏寧花園閣國家濕地公園管理處2025年部門預(yù)算公開說明

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

七、名詞解釋

第二部分2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、整體支出績效目標(biāo)表

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1、宣傳貫徹國家有關(guān)濕地管理保護(hù)的法律法規(guī)、方針政策,擬定濕地公園保護(hù)管理的具體辦法,并監(jiān)督實(shí)施。

2、根據(jù)《湖南綏寧花園閣國家濕地公園總體規(guī)劃》,編制濕地公園規(guī)劃范圍內(nèi)的具體生態(tài)保護(hù)與建設(shè)開發(fā)規(guī)劃,并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)濕地公園規(guī)劃范圍內(nèi)生態(tài)保護(hù)與管理工作,建立健全濕地資源保護(hù)的各項(xiàng)規(guī)章制度。開展?jié)竦毓珗@資源、水文、氣候的監(jiān)測和濕地恢復(fù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、宣傳教育及技術(shù)交流工作。

4、負(fù)責(zé)濕地公園生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)的科學(xué)開發(fā)、經(jīng)營和管理。

5、承辦縣人民政府及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南綏寧花園閣國家濕地公園管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室5個(gè),分別為:辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、科研監(jiān)測保護(hù) 科、科普宣教和社區(qū)共管科、旅游開發(fā)科。我部門共有編制10人,實(shí)有人數(shù)11人,其中在職11人,退休0人,離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南綏寧花園閣國家濕地公園管理處只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湖南綏寧花園閣國家濕地公園管理處。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算189.77萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款189.77萬元,(其中:納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加30.47萬元,主要原因是2025年增加了事業(yè)人員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)?lì)A(yù)算及工資晉級增加,人員增加1人。

(二)支出預(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算189.77萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出14.61萬元,衛(wèi)生健康支出6.23萬元,農(nóng)林水支出157.01萬元,住房保障支出11.92萬元。支出較去年增加30.47萬元,主要原因是2025年增加了事業(yè)人員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)?lì)A(yù)算及工資晉級增加,人員增加1人。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算189.77萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出14.61萬元,占7.7%,衛(wèi)生健康支出6.23萬元,占3.29%,農(nóng)林水支出157.01萬元,占82.74%,住房保障支出11.92萬元,占6.28%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算156.77萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算33萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:濕地保護(hù)支出33萬元,主要用于濕地管護(hù)人員工薪待遇及日常巡護(hù)和世界濕地日宣傳、景區(qū)管理工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.39萬元,比上年預(yù)算增加0.07萬元,增長0.34%,主要原因是職工晉級增加交通補(bǔ)貼。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平,主要原因是歷行節(jié)約,本單位沒有安排“三公”預(yù)算。

(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2025年度無會議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2025年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為189.77萬元,其中,基本支出156.77萬元,項(xiàng)目支出33萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

湖南綏寧花園閣國家濕地公園管理處2025年部門預(yù)算公開表


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